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| estornar_recebimento [2026/09/26 15:29] – leonardo | estornar_recebimento [2026/09/26 16:06] (atual) – leonardo | ||
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| Linha 23: | Linha 23: | ||
| Acessar o menu **Financeiro > Faturamento > Estornar** | Acessar o menu **Financeiro > Faturamento > Estornar** | ||
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| * Na tela de **Estornar Recebimento de Fatura**, selecionar a **Assinatura** (Contrato) relacionado ao estorno. | * Na tela de **Estornar Recebimento de Fatura**, selecionar a **Assinatura** (Contrato) relacionado ao estorno. | ||
| Linha 31: | Linha 31: | ||
| * Após preencher as informações, | * Após preencher as informações, | ||
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| * Na tela de confirmação, | * Na tela de confirmação, | ||
| Linha 37: | Linha 37: | ||
| * Após clicar no botão **Enviar**, será apresentado novamente uma nova caixa de mensagens solicitando nova confirmação da operação. Nesta segunda confirmação, | * Após clicar no botão **Enviar**, será apresentado novamente uma nova caixa de mensagens solicitando nova confirmação da operação. Nesta segunda confirmação, | ||
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| Feito isto, o sistema fará o cancelamento da fatura que foi recebida indevidamente, | Feito isto, o sistema fará o cancelamento da fatura que foi recebida indevidamente, | ||
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| + | ===== Procedimento 2 = Cancelar + Desfazer Recebimento + Gerar Nova Fatura ===== | ||
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| + | Para realizar o procedimento que cancela um recebimento e gerar outra fatura em substituição: | ||
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| + | Acessar o menu **Financeiro > Faturamento > Estornar** | ||
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| + | * Na tela de **Estornar Recebimento de Fatura**, selecionar a **Assinatura** (Contrato) relacionado ao estorno. | ||
| + | * Manter a opção **Situação da Fatura** selecionada com a opção **2. Cancelar + Desfazer Recebimento + Gerar Nova Fatura** | ||
| + | * No campo **Boleto** selecionar qual a fatura que foi recebida indevidamente e que deseja-se estornar | ||
| + | * Em **Motivo do Estorno** pode ser digitado uma justificativa que será gravada no registro do boleto e também no registro lançado no fluxo de contas | ||
| + | * Após preencher as informações, | ||
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| + | * Na tela seguinte, são apresentados os dados da fatura para conferência. | ||
| + | * Também é possível alterar a data de vencimento da nova fatura que será gerada em substituição, | ||
| + | * O sistema também permite o ajuste do valor da nova fatura em substituição, | ||
| + | * Em sequência, clicar no botão **Enviar**. | ||
| + | * Após clicar no botão **Enviar**, será apresentado novamente uma nova caixa de mensagens solicitando nova confirmação da operação. Nesta segunda confirmação, | ||
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| + | Feito isto, o sistema fará: | ||
| + | * Cancelamento da fatura que foi recebida indevidamente; | ||
| + | * Estorno do valor no fluxo de contas (será lançado um débito, em amortização ao crédito, na mesma conta) | ||
| + | * Criação da nova fatura, em substituição à fatura que foi estornada | ||
| + | * Apresentará uma mensagem final com informações sobre a operação realizada. | ||
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| + | Caso a carteira (forma de pagamento) vinculada à assinatura seja boleto bancário, o sistema fará a tentativa de registro do boleto na rede bancária. Caso ocorrer sucesso, já será apresentado o botão para download do PDF do boleto registrado. | ||
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| + | Caso a carteira (forma de pagamento) vinculada à assinatura seja outra, será necessário registrar manualmente a fatura no sistema bancário. | ||
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| + | **CASO SEJA APRESENTADA A MENSAGEM: REGISTRE A FATURA. Significa que o sistema não realizou o registro da fatura no sistema bancário. Neste caso, é preciso que seja realizado o registro da fatura no sistema bancário. Veja como realizar, [[registro_boleto|neste procedimento]].** | ||