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estornar_recebimento [2026/09/26 15:29] – leonardoestornar_recebimento [2026/09/26 16:06] (atual) – leonardo
Linha 23: Linha 23:
 Acessar o menu **Financeiro > Faturamento > Estornar** Acessar o menu **Financeiro > Faturamento > Estornar**
  
-{{::imagem_2026-09-26_121928173.png?300|}}+{{::imagem_2026-09-26_121928173.png?180|}}
  
   * Na tela de **Estornar Recebimento de Fatura**, selecionar a **Assinatura** (Contrato) relacionado ao estorno.   * Na tela de **Estornar Recebimento de Fatura**, selecionar a **Assinatura** (Contrato) relacionado ao estorno.
Linha 31: Linha 31:
   * Após preencher as informações, clicar em **Enviar** para prosseguir para a tela seguinte (tela de confirmação)   * Após preencher as informações, clicar em **Enviar** para prosseguir para a tela seguinte (tela de confirmação)
  
-{{::imagem_2026-09-26_122427371.png?800|}}+{{::imagem_2026-09-26_122427371.png?900|}}
  
   * Na tela de confirmação, é preciso **checar a caixa de confirmação** marcando a opção **Confirmo que desejo canelar a fatura acima e realizar o estorno do recebimento**.     * Na tela de confirmação, é preciso **checar a caixa de confirmação** marcando a opção **Confirmo que desejo canelar a fatura acima e realizar o estorno do recebimento**.  
Linha 37: Linha 37:
   * Após clicar no botão **Enviar**, será apresentado novamente uma nova caixa de mensagens solicitando nova confirmação da operação. Nesta segunda confirmação, clicar no botão **Salvar** para confirmar ou **Cancelar** para desistir da operação.   * Após clicar no botão **Enviar**, será apresentado novamente uma nova caixa de mensagens solicitando nova confirmação da operação. Nesta segunda confirmação, clicar no botão **Salvar** para confirmar ou **Cancelar** para desistir da operação.
  
-{{::imagem_2026-09-26_122709719.png?800|}}+{{::imagem_2026-09-26_122709719.png?900|}}
  
 Feito isto, o sistema fará o cancelamento da fatura que foi recebida indevidamente, o estorno do valor no fluxo de contas e apresentará uma mensagem final com informações sobre a operação realizada. Feito isto, o sistema fará o cancelamento da fatura que foi recebida indevidamente, o estorno do valor no fluxo de contas e apresentará uma mensagem final com informações sobre a operação realizada.
  
 {{::imagem_2026-09-26_122921446.png?800|}} {{::imagem_2026-09-26_122921446.png?800|}}
 +
 +
 +===== Procedimento 2 = Cancelar + Desfazer Recebimento + Gerar Nova Fatura =====
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 +Para realizar o procedimento que cancela um recebimento e gerar outra fatura em substituição:
 +
 +Acessar o menu **Financeiro > Faturamento > Estornar**
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 +{{::imagem_2026-09-26_121928173.png?180|}}
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 +  * Na tela de **Estornar Recebimento de Fatura**, selecionar a **Assinatura** (Contrato) relacionado ao estorno.
 +  * Manter a opção **Situação da Fatura** selecionada com a opção **2. Cancelar + Desfazer Recebimento + Gerar Nova Fatura**
 +  * No campo **Boleto** selecionar qual a fatura que foi recebida indevidamente e que deseja-se estornar
 +  * Em **Motivo do Estorno** pode ser digitado uma justificativa que será gravada no registro do boleto e também no registro lançado no fluxo de contas
 +  * Após preencher as informações, clicar em **Enviar** para prosseguir para a tela seguinte (tela de confirmação)
 +
 +{{::imagem_2026-09-26_124950666.png?900|}}
 +
 +  * Na tela seguinte, são apresentados os dados da fatura para conferência.
 +  * Também é possível alterar a data de vencimento da nova fatura que será gerada em substituição, basta editar o campo **Novo Vencimento**.
 +  * O sistema também permite o ajuste do valor da nova fatura em substituição, permitindo lançar **Desconto** ou **Acréscimo**
 +  * Em sequência, clicar no botão **Enviar**.
 +  * Após clicar no botão **Enviar**, será apresentado novamente uma nova caixa de mensagens solicitando nova confirmação da operação. Nesta segunda confirmação, clicar no botão **Salvar** para confirmar ou **Cancelar** para desistir da operação.
 +
 +{{::imagem_2026-09-26_125043524.png?900|}}
 +
 +Feito isto, o sistema fará:
 +  * Cancelamento da fatura que foi recebida indevidamente;
 +  * Estorno do valor no fluxo de contas (será lançado um débito, em amortização ao crédito, na mesma conta)
 +  * Criação da nova fatura, em substituição à fatura que foi estornada
 +  * Apresentará uma mensagem final com informações sobre a operação realizada.
 +
 +{{::imagem_2026-09-26_125544858.png?900|}}
 +
 +Caso a carteira (forma de pagamento) vinculada à assinatura seja boleto bancário, o sistema fará a tentativa de registro do boleto na rede bancária. Caso ocorrer sucesso, já será apresentado o botão para download do PDF do boleto registrado.
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 +Caso a carteira (forma de pagamento) vinculada à assinatura seja outra, será necessário registrar manualmente a fatura no sistema bancário.  
 +
 +{{::imagem_2026-09-26_130610616.png|}}
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 +**CASO SEJA APRESENTADA A MENSAGEM: REGISTRE A FATURA. Significa que o sistema não realizou o registro da fatura no sistema bancário. Neste caso, é preciso que seja realizado o registro da fatura no sistema bancário. Veja como realizar, [[registro_boleto|neste procedimento]].**